Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.104.305

Retención DNCP
₲ 31.409
Retención IVA
₲ 121.429
Retención Renta
₲ 242.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12001-18-153970
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.607.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.607.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339573
Nombre de la Licitación
Locación de Edificio Don Carlos - Piso 2
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil