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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 2.908.469
Nro. de Orden de Pago
20153936
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.765.901
IVA
₲ 264.406

Retención DNCP
₲ 10.365
Retención IVA
₲ 79.322
Retención Renta
₲ 52.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
5117
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-17701
Monto Contrato
₲ 29.084.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.886.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.519.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande