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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 96.300
Nro. de Orden de Pago
20138430
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.933
IVA
₲ 4.585

Retención DNCP
₲ 367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARMELO MENDIETA
RUC
1371214-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-12-7155
Monto Contrato
₲ 2.311.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande