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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 29.186.864
Nro. de Orden de Pago
20149225
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.756.178
IVA
₲ 2.653.351

Retención DNCP
₲ 104.011
Retención IVA
₲ 796.005
Retención Renta
₲ 530.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECNOR DO BRASIL LTDA
RUC
30455661000172
Número de Contrato
5201
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14636
Monto Contrato
₲ 59.764.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.764.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.834.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)