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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001679
Nro. de Timbrado
15312763
Monto de la Factura
₲ 2.121.247
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.998.060
IVA
₲ 192.841

Retención DNCP
₲ 7.483
Retención IVA
₲ 57.852
Retención Renta
₲ 57.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
RC-23019-22-42837
Monto Contrato
₲ 16.262.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.262.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.318.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377296
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas