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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 18.412.681
Nro. de Orden de Pago
2017857
Fecha de Orden de Pago
13-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.510.125
IVA
₲ 1.673.880

Retención DNCP
₲ 65.616
Retención IVA
₲ 502.164
Retención Renta
₲ 334.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECNOR DO BRASIL LTDA
RUC
30455661000172
Número de Contrato
5201
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-22055
Monto Contrato
₲ 18.412.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.412.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.510.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)