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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 36.923.052
Nro. de Orden de Pago
201711056
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.113.152
IVA
₲ 3.356.641
Retención DNCP
₲ 131.580
Retención IVA
₲ 1.006.992
Retención Renta
₲ 671.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6869
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29783
Monto Contrato
₲ 385.560.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.560.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.018.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande