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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-005-0004237
Monto de la Factura
₲ 347.021.650
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.011.279
IVA
₲ 31.547.423
Retención DNCP
₲ 1.236.659
Retención IVA
₲ 9.464.227
Retención Renta
₲ 6.309.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
224/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-71661
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.420.313.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.301.674.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255186
Nombre de la Licitación
Servicio de Delegación de Dominio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado