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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-007-0038604
Monto de la Factura
₲ 337.442.212
Nro. de Orden de Pago
776
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.901.409
IVA
₲ 30.676.565

Retención DNCP
₲ 1.202.521
Retención IVA
₲ 9.202.969
Retención Renta
₲ 6.135.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
224/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-71661
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.420.313.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.301.674.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255186
Nombre de la Licitación
Servicio de Delegación de Dominio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado