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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006527
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
4305
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.942
IVA
₲ 87.273

Retención DNCP
₲ 3.421
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 17.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-69620
Monto Contrato
₲ 40.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.049.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.547.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232710
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica