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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029343
Monto de la Factura
₲ 3.155.000
Nro. de Orden de Pago
4321
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.348
IVA
₲ 286.818
Retención DNCP
₲ 11.243
Retención IVA
₲ 86.045
Retención Renta
₲ 57.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-69620
Monto Contrato
₲ 40.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.049.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.547.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232710
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica