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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0012485
Monto de la Factura
₲ 967.222
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.740
IVA
₲ 87.929

Retención DNCP
₲ 3.517
Retención IVA
₲ 26.379
Retención Renta
₲ 17.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-76971
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.529.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.692.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249781
Nombre de la Licitación
VEX 08/2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay