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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006126
Monto de la Factura
₲ 2.102.520
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.305
IVA
₲ 191.138
Retención DNCP
₲ 7.646
Retención IVA
₲ 57.341
Retención Renta
₲ 38.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-76971
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.529.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.692.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249781
Nombre de la Licitación
VEX 08/2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay