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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003957
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 1.277.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.369
IVA
₲ 116.091

Retención DNCP
₲ 4.644
Retención IVA
₲ 34.827
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23020-21-206854
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.548.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.970.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional