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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000594
Monto de la Factura
₲ 51.837.500
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.296.520
IVA
₲ 4.712.500

Retención DNCP
₲ 184.730
Retención IVA
₲ 1.413.750
Retención Renta
₲ 942.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-138376
Monto Contrato
₲ 154.082.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.082.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.238.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330305
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac