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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0174087
Nro. de Timbrado
11289815
Monto de la Factura
₲ 6.096.500
Nro. de Orden de Pago
110228
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.402.663
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 21.726
Retención IVA
₲ 166.268
Retención Renta
₲ 110.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.394.998

Datos del Contrato

Proveedor
ALAS S.A
RUC
80031114-0
Número de Contrato
100 B
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-116711
Monto Contrato
₲ 36.743.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.743.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.272.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299797
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc