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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019377
Monto de la Factura
₲ 37.400.000
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.566.719
IVA
₲ 3.400.000

Retención DNCP
₲ 133.281
Retención IVA
₲ 1.020.000
Retención Renta
₲ 680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
CE-23019-13-79033
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.139.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262779
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas