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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.371
IVA
₲ 1.145.454

Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
CE-23019-13-79033
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.139.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262779
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas