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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003047
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.444
IVA
₲ 781.818

Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
CE-23019-13-79033
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.139.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262779
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas