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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000212
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
1009
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETSYSTEM S.A
RUC
80010137-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-57147
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.903.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238495
Nombre de la Licitación
PARA LA ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO WALDBOTT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac