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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003866
Monto de la Factura
₲ 46.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000019016
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.313.835
IVA
₲ 2.214.286

Retención DNCP
₲ 171.829
Retención IVA
₲ 664.286
Retención Renta
₲ 1.328.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.115.000

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
428/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214719
Monto Contrato
₲ 742.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.593.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.313.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388641
Nombre de la Licitación
CVE 106-20 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips