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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002520
Monto de la Factura
₲ 119.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500000684
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.695.918
IVA
₲ 10.881.818

Retención DNCP
₲ 422.215
Retención IVA
₲ 3.264.545
Retención Renta
₲ 3.264.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
295/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216668
Monto Contrato
₲ 10.975.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.662.890.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.537.544.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips