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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 824.832.000
Nro. de Orden de Pago
2000023818
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.663.477
IVA
₲ 74.984.727

Retención DNCP
₲ 2.909.407
Retención IVA
₲ 22.495.418
Retención Renta
₲ 22.495.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 44.540.928

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
293/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216677
Monto Contrato
₲ 10.365.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.360.375.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.713.267.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips