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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000714
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.710.066
IVA
₲ 1.227.273

Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
367/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216671
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.988.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.420.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips