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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 2.231.576
Nro. de Orden de Pago
20147211
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.665
IVA
₲ 202.871

Retención DNCP
₲ 7.953
Retención IVA
₲ 60.861
Retención Renta
₲ 40.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 101.435
Multa
₲ 117.088

Datos del Contrato

Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5631
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87477
Monto Contrato
₲ 184.750.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.399.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.695.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande