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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 1.159.852
Nro. de Orden de Pago
201411217
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.278
IVA
₲ 105.441

Retención DNCP
₲ 4.133
Retención IVA
₲ 31.632
Retención Renta
₲ 21.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 52.721
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5609
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87295
Monto Contrato
₲ 531.470.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.413.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.974.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande