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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 33.022.427
Nro. de Orden de Pago
201410091
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.902.708
IVA
₲ 3.002.039

Retención DNCP
₲ 117.680
Retención IVA
₲ 900.612
Retención Renta
₲ 600.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.501.019
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5637
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87404
Monto Contrato
₲ 651.233.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.470.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.088.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande