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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 11.029.840
Nro. de Orden de Pago
16637
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.489.177
IVA
₲ 1.002.713

Retención DNCP
₲ 39.306
Retención IVA
₲ 300.814
Retención Renta
₲ 200.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-70129
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.918.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.994.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236066
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRE SUR (MARCA ATLAS) Y ESCALERAS MECANICAS-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia