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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 1.711.000
Nro. de Orden de Pago
1094
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.778
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.222
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRIFFITH *, YDA NATALIA
RUC
5259993
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-92967
Monto Contrato
₲ 1.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280654
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones