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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
1784
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.600
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDEZ CASTRO, GUILLERMINA *
RUC
2572356
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-96989
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones