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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000956
Nro. de Timbrado
10808123
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.956.364
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAUCEDO QUINTANA, ROMINA ISABEL
RUC
4503603
Número de Contrato
391
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-97133
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.944.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones