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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORTIZ MONZON, RAMONA MARLENE
RUC
3704213
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-90160
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279624
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones