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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMIREZ CABAÑA, EUSEBIA *
RUC
3375293
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-90309
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279624
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones