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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 29.480.106
Nro. de Orden de Pago
61247
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.768.116
IVA
₲ 2.680.010

Retención DNCP
₲ 103.984
Retención IVA
₲ 804.003
Retención Renta
₲ 804.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.480.106
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
9/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-187506
Monto Contrato
₲ 1.314.061.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.556.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.399.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382163
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE POZOS PROFUNDOS PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap