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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 473.869.679
Nro. de Orden de Pago
59577
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.350.774
IVA
₲ 43.079.062

Retención DNCP
₲ 1.671.468
Retención IVA
₲ 12.923.719
Retención Renta
₲ 12.923.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-187507
Monto Contrato
₲ 1.314.061.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.530.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.459.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382163
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE POZOS PROFUNDOS PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap