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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-005403
Nro. de Timbrado
11422316
Monto de la Factura
₲ 74.800.000
Nro. de Orden de Pago
1761
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.661.440
IVA
₲ 6.800.000

Retención DNCP
₲ 266.560
Retención IVA
₲ 2.040.000
Retención Renta
₲ 1.360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.472.000

Datos del Contrato

Proveedor
ALQUIMICA S.A.
RUC
80027867-4
Número de Contrato
PR RC Nº 619/15
Código de Contratación (CC)
CE-25006-15-115871
Monto Contrato
₲ 143.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.474.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.018.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299605
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar