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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0024031
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
2000015678
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.607
IVA
₲ 120.000

Retención DNCP
₲ 9.312
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 73.081

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
424/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199753
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.192.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.888.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips