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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0012307
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500000633
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.515.787
IVA
₲ 1.895.238

Retención DNCP
₲ 147.070
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.137.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
425/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199766
Monto Contrato
₲ 79.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.031.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips