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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031405
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000719
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
IVA
₲ 272.727

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-207751
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.591.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397077
Nombre de la Licitación
CVE 03-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE ALCOHOL AL 70% SOLUCION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips