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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017721
Monto de la Factura
₲ 32.497.920
Nro. de Orden de Pago
2000018080
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.449.320
IVA
₲ 1.547.520
Retención DNCP
₲ 120.088
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 928.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
404
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199767
Monto Contrato
₲ 2.415.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.169.758.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.087.465.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips