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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009002
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014191
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.733.333
IVA
₲ 47.619.048

Retención DNCP
₲ 3.695.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 28.571.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
137/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-205088
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.523.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382184
Nombre de la Licitación
CVE Nº 33/20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONA VIRUS (COVID-19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips