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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034967
Nro. de Timbrado
14757362
Monto de la Factura
₲ 4.647.700.800
Nro. de Orden de Pago
13005
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.583.446
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.804.856
Retención IVA
₲ 17.646.082
Retención Renta
₲ 137.666.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-196941
Monto Contrato
₲ 34.332.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.332.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.729.032.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS GENERADORAS DE ALTO FLUJO - COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)