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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009798
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
23-02-2012
Fecha Emisión Cheque
23-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.891.776
IVA
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETSYSTEM S.A
RUC
80010137-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-45162
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.542.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.497.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218953
Nombre de la Licitación
PARA LA ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO WALDBOTT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac