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Datos del Pago

Nro. de Factura
S1136911-1
Monto de la Factura
₲ 77.350.000
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.040.600
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 309.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITOL S.A.-SUIZA
RUC
E-0001050
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
CE-25006-11-36925
Monto Contrato
₲ 110.591.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.040.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar