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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 517.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000013476
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.447.363
IVA
₲ 47.045.455

Retención DNCP
₲ 1.825.364
Retención IVA
₲ 14.113.637
Retención Renta
₲ 14.113.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
272-20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195537
Monto Contrato
₲ 2.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.070.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.789.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips