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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011589
Monto de la Factura
₲ 491.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500000863
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.445.560
IVA
₲ 23.400.000

Retención DNCP
₲ 1.815.840
Retención IVA
₲ 7.020.000
Retención Renta
₲ 14.040.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.078.600

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
322/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228315
Monto Contrato
₲ 982.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.969.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS CON STOCK CERO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips