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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Nro. de Timbrado
15427657
Monto de la Factura
₲ 7.528.658.400
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.084.809.767
IVA
₲ 684.423.491
Retención DNCP
₲ 26.555.631
Retención IVA
₲ 205.327.047
Retención Renta
₲ 205.327.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-23015-22-214935
Monto Contrato
₲ 34.854.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.824.183.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.309.142.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413918
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RE - POTENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TOTAL DE ESCÁNERS RAYOS X SMITHS DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas