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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037023
Nro. de Timbrado
17173044
Monto de la Factura
₲ 3.186.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.969.352
IVA
₲ 289.636
Retención DNCP
₲ 11.122
Retención IVA
₲ 86.891
Retención Renta
₲ 115.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-13001-23-229706
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.771.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.463.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430784
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO REPARADOR DE IMPRESORA LÁSER Y MULTIFUNCIONALES KYOCERA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro