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Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
6592
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIVEROS *, JOSEFINA MACIEL
RUC
2483649
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CE-22009-14-97968
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280116
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari