Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
11115
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
21-06-2010
Fecha Emisión Cheque
21-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA

Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
44/2010
Código de Contratación (CC)
CE-23019-10-2191
Monto Contrato
₲ 291.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.090.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.828.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200657
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CON PROVISIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas